青岛大学审计处在内部审计业务科学规范指引编制工作中受到省审计厅通报表扬
发布日期:2026-01-15 来源:青岛大学

近日,省审计厅公布了内部审计业务科学规范指引编制工作情况,青岛大学审计处牵头报送的《高校内部控制审计指引》受到了审计厅的通报表扬。

省审计厅按照《山东省内部审计工作“科学规范提升年”行动方案》要求,和分行业、分系统、分领域的原则,共组织编制了19项内部审计业务科学规范指引。学校审计处及时归纳总结审计业务经验做法,强化工作成果转化,圆满完成《高校内部控制审计指引》的编制任务,服务全省本系统本行业内部审计工作高质量发展。

指引聚焦两大核心层面:单位层面覆盖发展规划、风险评估与评价、关键岗位管理、内控文化、人才队伍、运行机制、组织架构等领域,夯实制度基础;业务层面对标财政专项、采购、工程、合同、教育基金会、科研项目等14类经济活动,明确审计流程、风险要点与规范标准。

此次编制整合校内多部门力量,既提升了学校审计规范化水平,也为全省教育系统审计规范提供了实践支撑。下一步,学校审计处将深化指引应用,助力学校高质量发展。

(供稿:青岛大学审计处 于凌丽)

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